课程以2021年税务稽查重点展开,深入浅出讨论企业如何应对纳税检查中如何控制被查风险,如何应对现场检查,如何在后续结案中维权,运用案例审视企业经营中各类税务问题,分析财务内部控制中的税务风险点并加以完善,探讨合理运用税收法律工具保护企业利益。
第一讲:税务稽查过程中的企业应对策略
1.大数据融和选案会有哪些新招数?企业如何减少被稽查?
2.企业如何在检查前评定自身税务风险
3.企业税务自查报告的撰写技巧
4.人工稽查、电子稽查现场企业的被查风险与化解
5.税务稽查证据链的获取与企业被查风险预控
第二讲:企业财务核算全过程的税务风险评定与应对
1.利润表、资产负债表数据中隐藏的税务风险分析
2.主营业务成本核算中的税务风险评定与应对
3.管理费用核算的税务风险评定与应对
4.销售费用核算的税务风险评定与应对
5.财务费用核算的税务风险评定与应对
6销售收入核算的税务风险评定与应对
7.往来账项处理中的税务风险评定与应对
8投资融资业务中的税务风险评定与应对
第三讲: 2021税务稽查重点与风险化解
1.2021重点检查哪些企业?哪些项目?
2.减税降费背后的隐藏税务风险识别
3.增值税新系统上线预警功能与企业自我防控
4.增值税纳税风险的自我判断与应对技巧
5.企业所得税纳税风险的自我判断与应对技巧
6.个人所得税纳税风险的自我判断与应对技巧
7.土地增值税纳税风险的自我判断与应对技巧
8.其他税费纳税风险自我判断与应对技巧
第四讲: 税务检查结论的争议事项与维权
1.案例分析税务检查结果的法律依据与税企商榷
2.需补税的事项是否都要缴纳罚款?都要缴纳滞纳金?
3.税务检查结果的各项证据获取与法律效力
4.行政复议案提示如何运用税法保护合法利益
5.法外有法-税务行政诉讼案件的借鉴与思考
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